皋兰县中川镇人民政府2026年单位预算公开情况说明-捕鱼网

无障碍

皋兰县中川镇人民政府
2026年单位预算公开情况说明

来源: 皋兰县中川镇人民政府

时间: 2026/02/25/ 09:55 

字号:[][][]

  目    录

  第一部分  单位基本概况

  一、 单位职责

  二、 机构设置情况

  第二部分 2026年单位预算情况说明

  三、 收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2026年单位预算公开表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、单位预算收入总表

  六、财政拨款支出表

  七、一般公共预算支出情况表

  八、一般公共预算基本支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、部门管理转移支付表

  十三、国有资本经营预算支出情况表

  十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年单位预算公开如下:

  一、单位职责

  (一)宣传和贯彻执行党和国家各项方针政策;贯彻执行上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议、决定;贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议以及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设。

  (二)落实基层管党治党工作责任制,统筹推进党的建设工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性;加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设;做好党员教育、管理和发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态、统一战线工作的领导,加强宣传思想、精神文明建设;加强人民武装、民族宗教工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

  (三)制定本行政区域内经济社会发展规划和年度计划并组织实施;管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设中的重大问题;做好农业、农村、农民工作,实施和美乡村建设,推进乡村振兴。

  (四)规范经济管理,引导和扶持各类经济组织发展,组织指导经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;积极维护社会经济秩序,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题;指导农村经济发展,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

  (五)做好社会管理,组织领导和综合协调辖区内人口管理、市场监督管理、文明创建等综合性社会管理工作;推进网格化服务管理;保障妇女儿童、退役军人合法权益;动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任。

  (六)加强综合治理,建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解社会矛盾;强化民主法治宣传教育,畅通诉求渠道,处理群体性突发事件,维护社会秩序和社会稳定;完善党领导下的基层社会治理体系,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众等工作,指导村(居)民自治,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治功能和整体水平。

  (七)强化公共服务,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转等领域相关政策;丰富群众文化生活,促进乡风文明;加强公共设施建设;制定公共服务事项目录清单,完善公共服务体系。

  (八)负责公共安全和安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。负责组织抢险救灾、灾后救助,及时上报和处置重大社情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

  (九)全面落实权责清单和职责准入制度,做好权责事项承接;依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项;按照管理权限,加强对县直部门派驻机构及人员的管理,整合基层一线执法力量,以镇名义开展执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。

  (十)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;做好人才服务和引进工作。

  (十一)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

  (十二)完成县委、县政府以及兰州新区党工委、管委会交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  中川镇机关设4个内设机构,分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心),机构规格均为股级。设5个事业单位,分别是农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、应急救援中心、村镇建设服务中心、综合执法队,均为公益一类事业单位,财政全额拨款,综合执法队机构规格为正科级,其他事业单位均为副科级。按有关规定,中川镇设置纪律检查委员会、人民武装部、人民代表大会办公室、财政所,均不计入机构限额,财政所实行双重管理、以镇管理为主的管理体制。

  (二)参照公务员法管理单位

  本单位没有参照公务员法管理的单位。

  (三)直属事业单位

  本单位没有直属事业单位。

  三、单位收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2026年单位收支总预算3117.23万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

  (一)收入预算

  2026年收入预算3117.23万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

  一般公共预算收入3080.14万元,占98.81%;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转收入37.09万元,占1.19%;

  其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算

  2026年支出预算3117.23万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2320.40万元,占74.44%;项目支出759.74万元,占24.37%;上年结转收入37.09万元,占1.19%。

  四、一般公共预算情况

  2026年一般公共预算支出3117.23万元,包括:一般公共服务支出2649.64万元、文化旅游体育与传媒支出14.50万元、社会保障和就业支出123.97万元、卫生健康支出111.35万元、农林水支出136.99万元、住房保障支出80.78万元。

  具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2026年基本支出2320.40万元,比2025年预算增加88.27万元,增长3.95%,增长的主要原因是单位人员增加,人员经费增加。

  其中:人员经费支出2124.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、退休费等。

  公用经费支出195.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他交通费用等。

  (二)项目支出

  2026年一般公共预算项目支出796.83万元,比2025年预算减少486.25万元,下降37.90%,下降的主要原因是2026年预算严格落实零基预算要求,坚持以项目绩效为导向,从严从紧审核项目支出,压减非急需非刚性项目,切实压缩资金安排规模。

  经济社会发展项目0个。

  保障运转经费9个,主要是项目中川镇精神文明建设运行经费、项目中川镇办公场所租赁及运行经费、项目中川镇网格员补助、项目中川镇交管站“两站一室”运行经费、项目中川镇社会治理与平安建设经费、项目兰新财经(2025)89号皋兰县中川镇人民政府2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金4.5万元、项目兰新财经(2025)90号皋兰县中川镇人民政府2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10万元、项目中川镇-甘财农[2025]86号-2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点省级补助资金、项目中川镇村级办公经费。

  其他项目3个,主要是项目中川镇农村环境整治及设施保障经费、项目中川镇环线铁路项目建设拆除资产还建、项目中川镇计划生育专项资金。

  (三)支出功能分类说明

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为2033.74万元,比2025年预算增加1120.24万元,主要原因是本年度基本支出预算功能科目均合并至2010301行政运行中列支,导致该项预算资金增加。

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数为615.90万元,比2025年预算增加615.90万元,主要原因为将办公场所租赁及运行经费、网格员补助、农村环境整治及设施保障经费等相关项目经费统一纳入该科目归口列支。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为15.60万元,比2025年预算增加1.05万元,主要原因为新增1名退休人员。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为103.85万元,比2025年预算增加17.08万元,主要原因为在职干部工资2025年进行了年度晋升,保险基数较2025年有所增加。

  5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为4.52万元,比2025年预算增加0.63万元,主要原因为在职干部工资2025年进行了年度晋升,保险基数较2025年有所增加。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为54.20万元,比2025年预算增加8.92万元,主要原因为在职干部工资2025年进行了年度晋升,保险基数较2025年有所增加。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为27.71万元,比2025年预算增加4.55万元,主要原因为在职干部工资2025年进行了年度晋升,保险基数较2025年有所增加。

  8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2026年预算数为29.44万元,比2025年预算增加29.44万元,主要原因为2026年增加计划生育专项资金项目29.44万元。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为80.78万元,比2025年预算增加15.7万元,主要原因为在职干部工资2025年进行了年度晋升,住房公积金基数较2025年有所增加。

  10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2026年预算数为4.5万元,比2025年预算增加4.5万元,主要原因为2026年增加公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目4.5万元。

  11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2026年预算数为10万元,比2025年预算增加10万元,主要原因为2026年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目10万元。

  12.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2026年预算数为22.59万元,比2025年预算增加22.59万元,主要原因为2026年增加第二轮土地承包到期后再延长30年试点省级补助资金项目22.59万元。

  13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算数为114.40 万元,比2025年预算减少396.9万元,主要原因为村干部相关报酬本年纳入企业服务中心年度预算保障。

  五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算0万元,比2025年预算减少3.5万元。

  1.因公出国(境)费用0万元,与上年预算持平,主要原因是我单位没有因公出国(境)费用支出。

  2.公务接待费0万元,与上年预算持平,主要原因是我单位没有公务接待费支出。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年预算减少3.5万元,主要原因是2026年中川镇因公务用车制度改革,取消公务用车运行维护费预算列支3.5万元。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费5.60万元,与上年预算相比增加0.83万元,主要原因是人员增加导致该项预算资金增加。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费5.00万元,比2025年预算增加0万元,增加0%。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费710.42万元,比2025年预算增加327.61

  万元,增长85.58%,增长的主要原因是统计口径原因。

  七、政府采购安排情况

  2026年单位政府采购预算总额62.74万元,其中:政府采购货物预算16.07万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算46.67万元。

  2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额62.74万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为248.51万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车3辆,价值24.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约14.04万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  (二)非税收入情况

  本单位2026年无非税收入。

  (三)重点项目情况

  项目名称:中川镇农村环境整治及设施保障经费

  1、项目概况:项目包括农村人居环境整治费和第一污水处理厂水塘加装防护栏经费两部分,其中人居环境整治覆盖14个村的垃圾清理、路面清扫等工作,防护栏安装用于消除水塘溺水隐患。

  2、立项依据:《兰州新区综合办公室关于印发<兰州中川国际机场周边农村人居环境整治方案>的通知》(新办发〔2025〕31号)、《甘肃省防汛抗旱指挥部办公室关于做好外来人员防汛安全管理的通知》(甘汛办函〔2025〕8号)。

  3、实施主体:皋兰县中川镇人民政府。

  4、实施周期:2026年全年。

  5、实施计划:14个行政村辖区内的主要道路、人行道及村域内主干道、人行道进行人工清扫保洁,结合各行政村人口面积等配备环卫保洁人员,划分责任区段,每月循环清扫保洁;在第一污水处理厂水塘加装防护栏,消除污水处理厂水塘安全隐患。

  6、年度预算安排:安排预算资金181.5万元。

  7、预期总体目标:改善农村卫生环境面貌,保障公共卫生和防汛安全,消除污水处理厂水塘安全隐患,提升群众生活质量和幸福感。

  (四)部门管理转移支付情况

  未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2025年预算绩效管理工作情况

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标23个(包括年初下达预算项目12个和调剂项目11个),按规定随年度预算一并公开项目12个,公开率为52.17%。

  2.绩效运行监控情况。2025年,组织开展1-6月绩效运行监控项目13个,占本单位项目的100%(截止6月本单位共计实施项目13个)。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个,完成率为76.92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目资金暂未拨付到位,原因是部分项目根据项目实施进度进行资金拨付。开展1-9月绩效运行监控项目16个,占本单位项目的100%(截止9月本单位共计实施项目16个)。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个,完成率为81.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目绩效目标不够细化亮化,项目绩效目标值设置不精准,原因为部门在前期上报项目时考虑不全面,缺少对项目效益指标的合理预测。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:进一步加强单位绩效管理的思想意识,建立健全预算绩效管理机制,强化预算资金管理,提高资金使用效益。

  3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共23个,其中,部门整体支出1个,项目支出22个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按规定及时报送,并随年度决算一并公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金1411.39万元,2026年度增加部门预算项目1个,增长率8.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

  (二)2026年绩效目标编制情况

  2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目13个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标83个、三级指标119个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  4、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  6、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  12、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

  13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  15、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  16、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  19、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  20、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  21、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  22、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

  23、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  24、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  25、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  26、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  27、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  28、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  29、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  30、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  31、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  32、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  33、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

  34、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  35、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  36、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  37、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  38、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  39、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

  40、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  41、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  42、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  43、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  44、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  45、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  46、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  47、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  48、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

  皋兰县中川镇人民政府

  2026年2月25日

  附件:1.皋兰县中川镇人民政府2026年部门预算公开表

  2.皋兰县中川镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表

网站地图