兰州新区农业农村和水务局2026年部门预算公开情况说明-捕鱼网

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兰州新区农业农村和水务局
2026年部门预算公开情况说明

来源: 兰州新区农业农村和水务局

时间: 2026/02/11/ 10:01 

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  目    录

  第一部分  部门基本概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置情况

  第二部分 2026年部门预算情况说明

  三、 收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2026年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、部门预算收入总表

  六、财政拨款支出表

  七、一般公共预算支出情况表

  八、一般公共预算基本支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、部门管理转移支付表

  十三、国有资本经营预算支出情况表

  十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  负责新区农业工作,研究拟定发展战略、中长期发展规划;贯彻落实国家、省、市农业方针政策和法律法规;指导实施新区乡村振兴战略;指导推进新区现代农业发展;指导新区农、牧、渔产业功能布局,推进产业化发展;指导培育壮大新区农业新型经营主体,推进种、养、加、储、运、贸、集约规模发展;指导新区草原资源管理工作。负责新区水务工作,研究拟订发展战略、中长期发展规划。贯彻执行国家、省、新区水利方针政策和法律法规;负责水利工程的建设与管理;统一管理水资源;负责抗旱防汛工作;负责水土保持工作;负责农村安全饮水工作;负责新区全面推进河长制工作.负责新区畜牧渔业工作,研究拟订发展战略、中长期发展规划。贯彻执行国家、省、市畜牧渔业方针政策和法律法规;指导畜牧渔业布局和结构调整,推进畜牧渔业产业发展; 贯彻执行深化农村改革、发展农村经济等的方针政策和法律法规;研究提出新区发展战略,深化农村改革、指导推进新区乡村振兴及美丽乡村建设;指导推进新区农村集体经济发展,加强农村“三资”管理工作。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  兰州新区农业农村和水务局无下属预算单位,内设机构7个,均为正科级建制。分别是:办公室、计划财务科、农业农村科、水务工作科、畜牧发展科、农业综合行政执法大队、乡村振兴科。

  2025年末,兰州新区农业农村和水务局实有45人,其中在编行政人员10人,在编事业人员18人,长期聘用人员17人,与2024年度相比,减少7人,下降13.46%,变动情况及原因如下:2025年度机构改革,林草职能划转至自然资源和规划局,人员调出。

  (二)参照公务员法管理单位

  无参照公务员法管理单位。

  (三)直属事业单位

  无直属事业单位。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2026年部门收支总预算14384.89万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级转移支付收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出等支出。

  (一)收入预算

  2026年收入预算14384.89万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

  一般公共预算收入6667.35万元,占46.35%;

  政府性基金预算收入700万元,占4.87%;

  上年结转收入1101.54万元,占7.66%;

  上级补助收入5916万元,占41.13%。

  其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算

  2026年支出预算14384.89万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出1096.92万元,占7.63%;项目支出12186.43万元,占84.72%;上年结转收入1101.54万元,占7.66%。

  四、一般公共预算情况

  2026年一般公共预算支出6667.35万元,包括:社会保障和就业支出64.9万元、卫生健康支出42.95万元、农林水支出6512.8万元、住房保障支出46.7万元。

  具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2026年基本支出1096.82万元,比2025年预算减少213.78万元,下降16.31%,下降的主要原因是2025年机构改革,我局林草生态科划转,人员减少,基本支出预算减少。

  其中:人员经费支出1044.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

  公用经费支出51.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (二)项目支出

  2026年一般公共预算项目支出5570.43万元,比2025年预算减少250.7万元,下降4.3%,下降的主要原因是2026年度减少林草生态方面项目预算。

  经济社会发展项目42个,主要是新区财政衔接推进乡村振兴项目资金21万元、机场周边农村人居环境整治资金1000万元项目国家级现代农业产业园申报费用50万元、项目兰州新区农村污水综合收集治理专项规划12万元,农业保险保费补贴资金696.09万元,兰州新区盐碱耕地综合治理利用试验研究20万元,兰州新区高标准农田建设管理培训及数据分析经费1.5万元。农机安全监理及应急演练活动经费13万元,农民丰收节活动经费 15万元,2026年农村集体"三资"监管人员业务培训费 2万元,“甘味”品牌宣传培训经费3万元 ,农技推广经费10万元,行政执法和普法宣传教育工作经费1万元 ,农村土地纠纷调解仲裁工作经费2万元 ,农产品质量安全监管、农药、种子抽样检测经费 16.60万元 ,动物疫病防控资金5万元 ,动物疫病检测实验室运行费用30万元 , 山洪灾害监测预测预警平台(系统)提升改造费用 65万元 ,水旱灾害防御工作经费200万元 ,河湖长制、水土保持工作经费 6万元 , 西电管理局“两费”差额补贴 179.82万元 ,新区水利工程质量和安全监督管理经费8万元,兰州新区涉农水项目技术评审费20万元,兰州新区生态绿化临时供水补助 128.80万元 ,2016年度高效节水灌溉工程 100万元, 兰州新区科教园区皋兰县供水管道迁移改建工程100万元 ,兰州新区渠系改造项目引大东二干十七支渠改造项目 396.89 万元,兰州新区化工园区尾水排放项目200万元,兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程 1000万元,农村供水保障 215万元,移民安置雨污水抽排费150万元,兰州新区移民安置新村供水保障工程-生态灌溉供水保障工程 198.90万元, 呢嘛沙沟河道运行维护费60万元,兰州新区秦川镇污水排放工程200万元,兰州新区秦川镇新园村、榆川村、薛家铺村、振兴村生活污水治理工程50万元,刘家井水库维修养护补助及小型水库防汛应急演练经费100万元 ,兰州新区西岔-皋兰生态供水工程运行维护30万元,兰州新区水阜河水生态综合治理项目维修养护费用100万元,机场三期防洪工程运行维护工程25万元,兰州新区东排洪渠西岔滞洪调蓄工程上游排洪渠运行维护30万元。

  保障运转经费4个,主要是车辆租赁费60万元、档案管理费14万元,山洪灾害监测预测预警平台运行维护费18.60万元 ,水利视频专网使用费1.23 万元。

  其他项目1个,主要是甘肃省引大入秦工程管理局兰州新区供水管理处调度管理用房还建项目-室外热力管网工程15万元。

  (三)支出功能分类说明

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为2万元,比2025年预算增加0.33万元,主要原因是2026年退休工资养老支出核定上涨;

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为60.18万元,比2025年预算减少0.07万元,主要原因是2026年人员减少;

  3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为2.72万元,比2025年预算增加0.11万元,主要2026年按实际缴存基数测算,支出增加;

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为31.41万元,31.44万元,比2025年预算减少0.03万元,主要原因是2026年人员减少;

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为11.54万元,比2025年预算减少0.89万元,主要原因是2026年人员减少;

  6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2026年预算数为942.37万元,比2025年预算减少243.25万元,主要原因是人员减少,全面落实中央和省上“过紧日子”政策,压减一般性支出,行政运行费用减少;

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为46.7万元,比2025年预算增加1.51万元,主要原因是2026年按实际缴存基数测算,缴存基数增加,公积金缴存预算增加;

  8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2026年项目预算数为74万元,比2025年预算增加74万元,主要原因是增加车辆租赁费和档案管理费;

  9.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2026年预算数为10万元,比2025年预算减少5万元,主要原因是2026年减少畜牧技术推广工作经费、农技推广经费;

  10.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2026年预算数为35万元比2025年预算减少25万元,主要原因是2026年度动物疫病防控资金减少;

  11.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2026年预算数为16.6万元,比2025年预算增加1.1万元,主要原因是2026年增加农产品质量安全、农药抽样检测任务量;

  12.农林水支出(类)农业农村(款)执法监督(项)2026年预算数为1万元,比2025年预算减少1万元,主要原因是2025年减少减少行政执法和普法宣传教育工作经费;

  13.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2026年预算数为62万元,比2025年预算减少127万元,主要原因是2026年度减少十五五规划编制等费用;

  14.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2026年预算数为2万元,比2025年预算减少572.87万元,主要原因是2026年减少第二轮土地承包到期后再延长30年工作经费;

  15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2026年预算数为1000万元,比2025年预算增加1000万元,主要原因是2025年增加机场周边农村人居环境整治资金。

  16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2026年预算数为53万元,比2025年预算减少54万元,主要原因是2026年减少第三次土壤普查经费;

  17.农林水支出(类)农业农村(款)执法监督(项)2026年预算数为1万元,比2025年预算增加1万元,主要原因是增加行政执法和普法宣传教育工作经费;

  18.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)2026年预算数为1.23万元,与2025年预算无变化,主要原因是2025-2026水利视频专网使用费无变化;

  19.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2025年预算数为8.00万元,与2025年预算无变化,主要原因是2025-2026新区水利工程质量和安全监督管理经费无变化;

  20.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2026年预算数为1765万元,比2025年预算减少98万元,主要原因是减少兰州新区化工园区尾水排放项目、兰州新区科教园区皋兰县供水管道迁移改建工程等项目资金;

  21.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2026年预算数为345万元,比2025年预算增加345万元,主要原因是2026年增加兰州新区水阜河水生态综合治理项目维修养护费用、呢嘛沙沟河道运行维护费、兰州新区东排洪渠西岔滞洪调蓄工程上游排洪渠运行维护;

  22.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2026年预算数为283.6万元,比2025年预算减少80万元,主要原因是2026年减少水旱灾害防御工作经费;

  23.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)2026年预算数为463.9万元,比2026年预算增加463.9万元,主要原因是2026年增加兰州新区移民安置新村供水保障工程-生态灌溉供水保障工程及农村供水保障费用;

  24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2026年预算数为711.51万元,比2025年预算增加362.69万元,主要原因是2026年增加兰州新区渠系改造项目引大东二干十七支渠改造项目费用;

  25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数为21万元比2025年预算减少354万元,主要原因是2026年我减少“和美乡村”奖补资金预算;

  26.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2026年预算数为696.09万元,比2025年预算减少125.42万元,主要原因是2026年农业保险承保量减少。

  五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算0.33万元,与2025年预算减少0.91。

  1.因公出国(境)费用0万元,与上年预算持平,主要原因是2025-2026年度均未安排因公出国(境)费用。

  2.公务接待费0.33万元,与上年预算减少0.91,主要原因是落实“过紧日子”政策,压缩一般公共预算支出,减少“三公”经费预算。预计2026年公务接待5批次,35人次。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平,主要原因是我单位无自有车辆,2025-2026年度无公务用车购置及运行维护费,预算无变化。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费3.95万元,与上年预算减少0.04万元,主要原因是落实“过紧日子”政策,压缩一般公共预算支出,减少培训费预算。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费0万元,与上年预算持平,主要原因是2024-2025年度会议费无预算。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费41.165万元,比2025年预算减少84.755万元,下降97.3%,下降的主要原因是2025年机构改革我局林草生态职能划转至自然资源和规划局,为严格落实中央省级“过紧日子”政策,压缩一般公共预算支出,机关运行经费预算减少。

  七、政府采购安排情况

  2026年单位政府采购预算总额8.785万元,其中:政府采购货物预算8.285万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

  2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额8.785万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为195.68万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2026年使用政府性基金预算拨款安排支出700万元,较2025年预算减少4294.61万元,下降85.98%。

  1.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)2026 年预算数为700万元,较2025年预算减少590万元,主要原因是分级预算,本单位减少农业土地开发(高标准农田建设)等基金投入预算。

  (二)非税收入情况

  2026年单位涉及非税收入,2026年计划征收200万元。中央(省级)批准设立2个,主要是水土保持补偿费、一般罚没收入,分别计划征收200万元、0万元。

  (三)重点项目情况

  项目名称:兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程

  1、项目概况:兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程开工建设,开展现场管线工程和水库工程建设施工工作,建成后将进一步完善新区西片区及机场北部区域防洪体系,提升新区水安全保障能力,提高西片区工业园区、城市核心区及中川国际机场防洪安全保障能力。

  2、立项依据:根据《兰州新区经济发展局(统计局)关于兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程可行性研究报告的批复》(新经发审批〔2024〕9号)、《兰州新区财政局(国有资产监督管理局)关于下达2025年兰州新区预算内项目建设资金预算的通知》(兰新财经〔2025〕18号),下达兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程1000万元。

  3、实施主体:兰州新区水务管理投资集团有限公司。

  4、实施周期:2年。

  5、实施计划:2024年10-12月申报预算资金,筹划项目计划;2025年1-3月份下发项目实施方案,做好项目实施前期工作;4-10月份组织项目实施;2026年11-12 月份项目验收及总结。

  6、年度预算安排:1000万元。

  7、预期总体目标:兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程顺利开工建设,进一步完善新区西片区及机场北部区域防洪体系,提升新区水安全保障能力,提高西片区工业园区、城市核心区及中川国际机场防洪安全保障能力。

  (四)部门管理转移支付情况

  未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2025年预算绩效管理工作情况

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标82个,按规定随年度预算一并公开项目82个,公开率为100%。

  2.绩效运行监控情况。2025年,组织开展1-6月绩效运行监控项目73个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目65个,完成率为89.04%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:个别项目资金支付率较低,主要原因是部分项目集中在后半年完成,部分项目验收合格后才能兑付资金。绩效运行监控整改情况:我单位对绩效监控发现的资金支付率低项目,要求其切实采取有效措施,加快项目资金支付进度,对于上年资金支付率低的项目,来年压减项目资金或不再安排项目资金。开展1-9月绩效运行监控项目73个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目82个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分项目不再实施,资金支付率较低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:每月进行考核,对项目推进缓慢的主管科室进行绩效扣减。

  3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共83个,其中,部门整体支出1个,项目支出63个,转移支付项目19个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评情况已随单位决算上报,将在公开 2025年单位决算时随单位决算同步公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度减少部门预算项目16个,压减率25.39%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

  (二)2026年绩效目标编制情况

  2026年,纳入部门预算绩效目标管理的项目47个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标12个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标560个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。

  12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  17、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

  18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  22、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  25、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  26、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  27、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  28、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  29、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

  30、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  31、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

  32、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  33、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  34、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  35、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  36、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  37、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  38、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  39、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  40、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  41、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  42、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  43、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

  44、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  45、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  46、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  47、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  48、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

  49、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  50、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

  51、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

  52、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  53、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  54、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

  55、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  56、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  57、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  58、转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映下级政府收 到的上级政府的农林水专项补助支出。

  59转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映下级政府收到的上级政府的农林水专项补助支出。

  60、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础社事局碍你事和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

  61、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款):反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

  62、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

  63、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出;

  1. 事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
  2. 其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出;

  64、农林水支出(类)水利():反映政府用于水利方面的支出;

  65、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴():反映用于农业农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出;

      66、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

   67、普惠金融发展支出()农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

      68、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

  69、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

  70、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

  71、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

  72、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

  73、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)反映用于农业耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

  74、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  75、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  76、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  77、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

      78、农林水支出(类)生产发展(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

      79、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

  80、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

  81、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。:

  82、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产管理、行政许可及监督管理。

  83、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

                        

  兰州新区农业农村和水务局

  2026年2月11日

  

  

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