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兰州新区小横路中心社区工作委员会2026年单位预算公开情况说明

来源: 兰州新区小横路中心社区工作委员会

时间: 2026/02/25/ 15:23 

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  兰州新区小横路中心社区工作委员会

  2026年单位预算公开情况说明 

  目    录

  第一部分 单位基本概况

  一、单位职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2026年单位预算情况说明

  三、收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2026年单位预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、部门预算收入总表

  六、财政拨款支出表

  七、一般公共预算支出情况表

  八、一般公共预算基本支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、部门管理转移支付表

  十三、国有资本经营预算支出情况表

  十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

  一、单位职责

  小横路中心社区党委、工委主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、领导基层自治、动员社会参与、维护公共安全等职能,不承担招商引资、协税护税等工作任务,集中精力抓党建、抓治理、抓服务,同时负责所在社区各项工作。在履行职责过程中坚持和加强党对城市社区工作的集中统一领导。主要职责是:

  1.加强党的建设。落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、宣传、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作;推进精神文明建设、法治建设和依法行政;全面落实基层党建工作责任制,充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用,推进所辖社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互动,统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作。

  2.统筹区域发展。积极参与、认真落实辖区内各项发展规划,对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议,推动辖区各项事业有序可持续发展;指导所辖社区制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施,协调有关部门,动员各方面力量,整合资源,服务社区群众,共同推进社区建设发展。

  3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,及时回应群众诉求,用心用力推进社区民生建设;落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策,加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;推进政务、居务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全;发展公益事业,强化公共服务;加强公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,建设健康社区,丰富居民群众文化生活;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

  4.实施综合管理。全面落实辖区内公共管理各项任务,主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作,推进辖区内公共事务管理常态化。

  5.监督专业管理。统筹协调辖区内相关力量,对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督,协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

  6.领导基层自治。以辖区社区居委会和居务监督委员会为基础,建立协同联动的社区治理架构,完善党组织领导下的社区居民自治机制。

  7.动员社会参与。组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量,履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

  8.维护公共安全。协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责,加强网格化服务管理,做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

  9.负责所在社区各项工作;负责指导辖区社区服务站开展工作;负责对辖区社区工作人员进行教育、培养、考核和监督工作;负责协调对接人民武装工作。

  10.完成园区党委、管委会交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  小横路中心社区设置7个工作机构:综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室(政务服务中心)、公共安全办公室(社会治安综合治理中心)、社区服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法队,均为副科级建制。

  (二)参照公务员法管理单位

  本单位没有参照公务员法管理的单位

  (三)直属事业单位

  本单位没有直属事业单位

  三、单位收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2026年部门(单位)收支总预算1618.93万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

  (一)收入预算

  2026年收入预算1618.93万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入1613.93万元,占99.69%;政府性基金预算收入0万元;上年结转收入5万元,占0.31%;其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2026年支出预算1618.93万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1105.56万元,占68.28%;项目支出508.37万元,占31.4%;上年结转收入5万元,占0.3%。

  四、一般公共预算情况

  2026年一般公共预算支出1613.66万元,包括:一般公共服务支出475.62万元、卫生健康支出47.29万元、城乡社区支出971.85万元、住房保障支出49.78万元、社会保障和就业支出69.13万元、国有资本经营预算支出0.27万元。

  具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2026年基本支出1105.56万元,因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  其中:人员经费支出1022.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、退休费、生活补助。

  公用经费支出83.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、其他交通费用。

  (二)项目支出

  2026年一般公共预算项目支出508.1万元,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。社会事业类项目3个,主要是项目精神文明建设工作经费、项目小横路小区视频监控信息接入中心社区综治中心、项目民族宗教工作经费。保障运转经费14个,主要是项目小横路中心社区办公用房租赁费、项目社区工作者经费、项目社区网格员经费。项目小横路中心社区保障后勤运转项目经费。

  (三)支出功能分类说明

  1.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为0.73万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  2.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为64.01万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  3.社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为3.39万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  4.社会保障就业支出(类)退役军人管理事务支出(款)其他退役军人管理事务支出(项)2026年预算数为1.0万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为33.4万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为13.89万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行支出(项)2026年预算数为940.37万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)2026年预算数为31.48万元,因比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为328.11万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2026年预算数为77.18万元、比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数为5万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  12.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2026年预算数为3.5万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)2026年预算数为7.18万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务支出(项)2026年预算数为1万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)2026年预算数为20万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  16.一般公共服务支出(类)信访事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)2026年预算数为33.65万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)2026年预算数为5万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为49.78万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  19.国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)2026年预算数为0.27万元,比2025年预算增加0万元,主要原因是本单位为2025年新增预算单位,没有同比增减额。

  五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算0万元。因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  1.因公出国(境)费用0万元,因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  2.公务接待费0万元,因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费3.89万元。因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费0万元。因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费93.42万元。因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  七、政府采购安排情况

  2026年单位政府采购预算总额12.462万元,其中:政府采购货物预算9.862万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.6万元。

  2026年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。因机构改革,本单位是新增单位,2025年无数据。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为0万元。其中:办公用房为租赁用房。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约7万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  (二)非税收入情况

  2026年本单位涉及非税收入,2026年计划征收5万元。全部是罚没收入。

  (三)重点项目情况

  项目名称:小横路中心社区城市书屋建设费

  1、项目概况:本项目总投资61万元,主要用于小横路中心社区城市书屋的装修工程、书籍采购及配套公共文化服务设备购置。装修面积222.09平方米,计划采购书籍5000册,购置电脑、自助借还书设备、安全门、书柜、沙发桌椅等设备,旨在提升基层公共文化服务能力,丰富辖区群众文化生活。

  2、立项依据:《公共文化服务保障法》

  《全民阅读促进条例》

  《“十四五”公共文化服务体系建设规划》

  《推动公共文化服务高质量发展的意见》

  甘肃省及兰州新区预算绩效管理相关文件(甘财绩〔2020〕5号、新政办发〔2023〕5号)

  3、实施主体:兰州新区小横路中心社区工作委员会

  4、实施周期:2025年9月—2026年4月

  5、实施计划:2025年9月—11月:完成书屋装修工程(门头、地面、墙面、屋顶、电路、卫生间等)

  2025年12月-2026年3月:完成书籍采购及设备购置(电脑、自助借还设备、书柜、桌椅、监控等)

  2026年4月:设备安装调试、项目验收并投入使用

  6、年度预算安排:2026年新增预算安排61万元。2026年完成项目施工、设备采购安装及项目验收工作,所需资金由专项预算经费统筹解决。

  7、预期总体目标:项目建成后,将有效弥补小横路社区公共文化设施覆盖不足的短板,提升基层公共文化服务能力,为辖区群众及周边企业职工提供免费、便捷的阅读空间和公共文化服务。预计年服务群众5000人次以上,群众满意度≥95%,助力兰州新区打造文化繁荣、社会和谐、宜居宜业的美丽新区。

  (四)部门管理转移支付情况

  2026年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.27万元。因机构改革,本单位是新增单位,无法形成与上年对比情况。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2025年预算绩效管理工作情况

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个(其中年初预算项目3个,调剂项目1个,上级专项3个),按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%,2025年年初预算及预算公开工作由原兰州新区秦川园区管理委员会统一开展。

  2.绩效运行监控情况。2025年,组织开展1-6月绩效运行监控项目0个,占本单位项目的0%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0%。主要原因是:本单位为2025年9月份新增预算单位,1至6月份绩效运行监控工作由原兰州新区秦川园区管理委员会统一开展。开展1-9月绩效运行监控项目7个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算项目绩效指标设置不合理、量化程度不高的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:进一步细化、量化绩效目标,明确数量指标、质量指标、时效指标和成本指标,确保绩效指标可衡量,从源头提升预算编制的科学性和可操作性。

  3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,部门整体支出0个,项目支出7个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按规定及时报送,并随年度决算一并公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度增加部门预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

  (二)2026年绩效目标编制情况

  2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目17个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标9个、三级指标9个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标93个、三级指标108个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  14、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

  15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  19、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  20、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  23、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  24、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  25、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  26、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

  27、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  28、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

  29、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  30、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  31、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  32、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  33、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  34、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  35、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  36、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  37、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

  38、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  39、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  40、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  41、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  42、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

  43、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  44、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  45、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

  46、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  47、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  48、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  49、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。               

  兰州新区小横路中心社区工作委员会

  2026年2月25日

  附件:1.兰州新区小横路中心社区工作委员会2026年部门预算公开表

  2.兰州新区小横路中心社区工作委员会2026年整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表

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